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    長化集團開展規章制度適宜性和執行情況專項檢查
    2022.09.23

           為進一步加強長化集團內控體系建設和合規管理,增強“依規治企”能力,2022年9月20日長化集團組織開展規章制度適宜性和執行情況專項檢查。

           本次檢查主要從兩個方面展開:一是檢查制度適宜性。重點檢查制度內容是否符合法律、法規、現行有效的國資監管規定,是否符合長化集團實際;是否存在缺陷,是否與其他制度存在沖突等;二是檢查制度執行情況。主要是長化集團各部門以及所屬企業對制度的執行情況。


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           9月3日—9日,各部門從業務領域對長化集團現行104項管理制度開展自查,通過自查發現問題11項,制定整改措施15項。9月20日,運營與風險合規部會同審計部對各部門自查情況開展督查,提出建議5條。

           通過此次專項檢查,及時查找出長化集團管理制度建設和執行中存在的問題,各部門舉一反三,制定了行之有效的整改措施,建立《規章制度適宜性、執行情況自查及整改臺賬》。后續,運營與風險合規部與審計部將持續跟蹤各部門整改情況,督促各部門切實落實整改,進一步提高制度適宜性和有效性,防范合規管理風險發生,提升長化集團“依規治企”能力。

                                                                                                                                                                             (運營與風險合規部 于凱華/文 謝懷高/圖)


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